为在更高层次上发挥审计服务大局的职能作用,宁海县审计局在加强业务管理、整合审计资源、提高工作效率和服务水平的同时,认真落实“五项制度”,加快审计成果的转化,积极发挥审计职能作用。
一是严格执行审计回访制度。由审计组和局内部监督小组共同负责抓落实,督促被审计单位落实整改措施,帮助被审计单位完善制度,改善管理。
二是注重审计综合分析制度。重视审计成果综合利用和深度开发,对审计中发现的重大问题和普遍性、倾向性问题,通过“宁海审计信息”及时向县委、县政府及有关部门报送和通报,为领导宏观决策提供参考依据。
三是认真落实联席会议制度。充分利用县党政领导干部经济责任审计联席会议的作用,对领导干部经济责任审计情况进行认真的梳理,对审计发现的主要问题和整改落实情况作如实、系统的汇报,并整理成“会议纪要”向党政机关和社团组织公开,不仅增强了领导干部廉洁自律的自觉性,同时也为县委管理、评价和考核使用领导干部提供了重要依据。
四是积极理顺协调沟通制度。加强与纪委(监察)、组织(人事)、财政、人大财经工委等部门的协调和沟通,促进被审计单位完善制度,推动审计决定和建议的落实。
五是大力推行审计公开制度。进一步推进审计结果公告制度,在提高质量的基础上,公告数量大幅度增加。同时,年内加快完成“宁海审计”网站建设,努力打造宁海“阳光审计”建设平台。